TICKET SERVICOS S/A

NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2017NE00351

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESAS COMSERVICO DE GERENCIAMENTO DE FROTA PARA O CBMMA RE-FERENTE AO MES 02/2017.

435.500,66 435.500,66 435.500,66
Totais: 435.500,66 435.500,66 435.500,66

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