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NOTA DE EMPENHO 2017NE00161

Favorecido

JOSE AUGOSTO DOS PASSOS
R$ 1.944,00
 

CPF/CNPJ:

45024960300

Emissão:

05/04/2017

Plano Interno:

COSCIP00001

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL MILITAR

Processo:

95536/2017

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico

Fonte:

RECURS.DE SERV. CONTRA INCENDIO E PANICO

Endereço:

AV 12 QDA 20 CASA 11 PARQUE SHALOM OLHO D'AGUA

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

PAGAMENTO DE DIARIA PARAPESSOAL MILITAR FORA DOESTADO, CONFORME PUBLICA-CAO EM BOLETIM GERAL N.031 DE 17/03/2017.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00161 05/04/2017 1.944,00 1.944,00 1.944,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA PARAPESSOAL MILITAR FORA DOESTADO, CONFORME PUBLICA-CAO EM BOLETIM GERAL N.031 DE 17/03/2017.
2017NE00161 05/04/2017 1.944,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510108)
2017NL00450 05/04/2017 0,00 1.944,00 0,00
PAGAMENTO (700107)
2017OB00136 05/04/2017 0,00 0,00 1.944,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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