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NOTA DE EMPENHO 2017NE00418

Favorecido

F.C.MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
R$ 21.287,91
 

CPF/CNPJ:

07133984000128

Emissão:

24/05/2017

Plano Interno:

COSCIP00001

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

Processo:

113736/17

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Corpo de Bombeiros Militar

Ação:

Ação para Cumprimento do Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico

Fonte:

RECURS.DE SERV. CONTRA INCENDIO E PANICO

Descrição

PAGAMENTO DE DESPESAS COMPASSAGENS AEREAS PARA OCBMMA CONFORME FATURA N.131/2017/FC MORAIS TURIS-MO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00418 24/05/2017 21.287,91 21.287,91 21.287,91
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESAS COMPASSAGENS AEREAS PARA OCBMMA CONFORME FATURA N.131/2017/FC MORAIS TURIS-MO.
2017NE00418 24/05/2017 21.287,91 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510082)
2017NL00760 13/06/2017 0,00 21.287,91 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00391 13/06/2017 0,00 0,00 21.287,91

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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