Voltar

NOTA DE EMPENHO 2017NE00571

Favorecido

AMERICA CONSULT PLAN ADM E CONST CIVIL EM GER
R$ 809.615,31
 

CPF/CNPJ:

07473765000198

Emissão:

16/03/2017

Plano Interno:

READEQUA

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

225194/2016

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Infraestrutura Educacional

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Médio - SEDUC

Fonte:

REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO

Descrição

EMP.REF.AO CONTRATO 74/2015,ESPECIALIZADA EM SERVICOS TECNICOS DE MANUTEN -CAO PREDIAL PREVENTIVA ECORRETIVA NAS INSTALACOESPREDIAIS DAS UNIDADES DEENSINO E PREDIOS ADMINIS-TRATIVOS DA URE DE TIMON/MA, LOTE (0

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00571 16/03/2017 927.000,00 809.615,31 682.723,78
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF.AO CONTRATO 74/2015,ESPECIALIZADA EM SERVICOS TECNICOS DE MANUTEN -CAO PREDIAL PREVENTIVA ECORRETIVA NAS INSTALACOESPREDIAIS DAS UNIDADES DEENSINO E PREDIOS ADMINIS-TRATIVOS DA URE DE TIMON/MA, LOTE (0
2017NE00571 16/03/2017 927.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO EMPENHO,CONFORME DESPACHO DO SR .SECRETARIO DE ESTADO DAEDUCACAO.
2017NE13847 29/12/2017 -117.384,69 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2017NL05488 16/03/2017 0,00 -111.402,04 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL05482 02/06/2017 0,00 111.402,04 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL05489 02/06/2017 0,00 111.402,04 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL12869 06/10/2017 0,00 103.494,02 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL12871 06/10/2017 0,00 117.790,98 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL13036 11/10/2017 0,00 163.216,66 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL13637 23/10/2017 0,00 136.866,79 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL13663 23/10/2017 0,00 39.978,03 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2017NL17465 26/12/2017 0,00 136.866,79 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB09204 08/06/2017 0,00 0,00 1.114,02
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB09202 08/06/2017 0,00 0,00 2.228,04
PAGAMENTO (700214)
2017OB09201 08/06/2017 0,00 0,00 102.879,79
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL
2017OB09203 08/06/2017 0,00 0,00 5.180,19
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB20142 23/10/2017 0,00 0,00 1.177,91
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB20146 23/10/2017 0,00 0,00 1.034,94
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB20157 23/10/2017 0,00 0,00 1.632,17
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB20141 23/10/2017 0,00 0,00 2.355,81
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB20145 23/10/2017 0,00 0,00 2.069,88
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB20156 23/10/2017 0,00 0,00 3.264,33
PAGAMENTO (700214)
2017OB20140 23/10/2017 0,00 0,00 108.779,98
PAGAMENTO (700214)
2017OB20144 23/10/2017 0,00 0,00 95.576,73
PAGAMENTO (700214)
2017OB20155 23/10/2017 0,00 0,00 150.730,59
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL
2017OB20143 23/10/2017 0,00 0,00 5.477,28
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL
2017OB20147 23/10/2017 0,00 0,00 4.812,47
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL
2017OB20158 23/10/2017 0,00 0,00 7.589,57
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB20533 30/10/2017 0,00 0,00 1.368,67
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB20537 30/10/2017 0,00 0,00 399,78
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB20531 30/10/2017 0,00 0,00 2.737,33
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB20535 30/10/2017 0,00 0,00 799,56
PAGAMENTO (700214)
2017OB20530 30/10/2017 0,00 0,00 126.396,49
PAGAMENTO (700214)
2017OB20534 30/10/2017 0,00 0,00 36.919,71
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL
2017OB20532 30/10/2017 0,00 0,00 6.364,30
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL
2017OB20536 30/10/2017 0,00 0,00 1.858,98
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017OB27050 27/12/2017 0,00 0,00 873,63
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB27049 27/12/2017 0,00 0,00 2.737,33
PAGAMENTO (700214)
2017OB27048 27/12/2017 0,00 0,00 126.891,53
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL
2017OB27051 27/12/2017 0,00 0,00 6.364,30
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705115)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 27049/2017. VALOR INCORRETO
2017GR00461 27/12/2017 0,00 0,00 -2.737,33
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 27048/2017, VALOR MAIOR DO QUE NOTA FISCAL
2017GR00460 27/12/2017 0,00 0,00 -126.891,53
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705258)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 27051/2017,
2017GR00462 27/12/2017 0,00 0,00 -6.364,30
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL18318 31/12/2017 0,00 0,00 9.975,26
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2017NL17850 31/12/2017 0,00 0,00 873,63
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545956)
2017NL18319 31/12/2017 0,00 0,00 -1.747,26

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2017NE00571 16/03/2017 117.384,69 80.679,85
l

+

,