CPF/CNPJ:
07473765000198
Emissão:
16/03/2017
Plano Interno:
READEQUA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
225194/2016
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Implantação e Modernização de Unidades de Ensino Médio - SEDUC
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
EMP.REF.AO CONTRATO 74/2015,ESPECIALIZADA EM SERVICOS TECNICOS DE MANUTEN -CAO PREDIAL PREVENTIVA ECORRETIVA NAS INSTALACOESPREDIAIS DAS UNIDADES DEENSINO E PREDIOS ADMINIS-TRATIVOS DA URE DE TIMON/MA, LOTE (0
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE00571 | 16/03/2017 | 927.000,00 | 809.615,31 | 682.723,78 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF.AO CONTRATO 74/2015,ESPECIALIZADA EM SERVICOS TECNICOS DE MANUTEN -CAO PREDIAL PREVENTIVA ECORRETIVA NAS INSTALACOESPREDIAIS DAS UNIDADES DEENSINO E PREDIOS ADMINIS-TRATIVOS DA URE DE TIMON/MA, LOTE (0
|
2017NE00571 | 16/03/2017 | 927.000,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO EMPENHO,CONFORME DESPACHO DO SR .SECRETARIO DE ESTADO DAEDUCACAO.
|
2017NE13847 | 29/12/2017 | -117.384,69 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2017NL05488 | 16/03/2017 | 0,00 | -111.402,04 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL05482 | 02/06/2017 | 0,00 | 111.402,04 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL05489 | 02/06/2017 | 0,00 | 111.402,04 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL12869 | 06/10/2017 | 0,00 | 103.494,02 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL12871 | 06/10/2017 | 0,00 | 117.790,98 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL13036 | 11/10/2017 | 0,00 | 163.216,66 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL13637 | 23/10/2017 | 0,00 | 136.866,79 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL13663 | 23/10/2017 | 0,00 | 39.978,03 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL17465 | 26/12/2017 | 0,00 | 136.866,79 | 0,00 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB09204 | 08/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.114,02 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB09202 | 08/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.228,04 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB09201 | 08/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 102.879,79 |
PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB09203 | 08/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.180,19 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB20142 | 23/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.177,91 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB20146 | 23/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.034,94 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB20157 | 23/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.632,17 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB20141 | 23/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.355,81 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB20145 | 23/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.069,88 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB20156 | 23/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.264,33 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB20140 | 23/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 108.779,98 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB20144 | 23/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 95.576,73 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB20155 | 23/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 150.730,59 |
PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB20143 | 23/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.477,28 |
PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB20147 | 23/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.812,47 |
PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB20158 | 23/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.589,57 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB20533 | 30/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.368,67 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB20537 | 30/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 399,78 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB20531 | 30/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.737,33 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB20535 | 30/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 799,56 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB20530 | 30/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 126.396,49 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB20534 | 30/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 36.919,71 |
PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB20532 | 30/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.364,30 |
PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB20536 | 30/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.858,98 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017OB27050 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 873,63 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2017OB27049 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.737,33 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB27048 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 126.891,53 |
PAGAMENTO (700258)
Pgto em favor de: 00000000002054 - BANCO DO BRASIL |
2017OB27051 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 6.364,30 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705115)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 27049/2017. VALOR INCORRETO
|
2017GR00461 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -2.737,33 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 27048/2017, VALOR MAIOR DO QUE NOTA FISCAL
|
2017GR00460 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -126.891,53 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705258)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 27051/2017,
|
2017GR00462 | 27/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -6.364,30 |
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL18318 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.975,26 |
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
Pgto em favor de: 17010100001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2017NL17850 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 873,63 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545956)
|
2017NL18319 | 31/12/2017 | 0,00 | 0,00 | -1.747,26 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
2017NE00571 | 16/03/2017 | 117.384,69 | 80.679,85 |
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