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NOTA DE EMPENHO 2017NE00164

Favorecido

M M SOUSA MOREIRA AQUINO
R$ 32.142,90
 

CPF/CNPJ:

05474889000162

Emissão:

01/03/2017

Plano Interno:

IMPLANENSIN

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

MATERIAL DE CONSUMO

Processo:

180812/2016

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Educação Profissional e Tecnológica em Tempo Integral

Unidade Gestora:

Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec

Ação:

Implantação e Modernização de Unidades de Ensino - SECTI

Fonte:

RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL

Descrição

CALCA EM TECIDO TACTEL, COM BOLSO LATERAL PINTADO C, PARA HOMENS E MULHERES,, NA COR AZUL MARINHO,, NO TAMANHO VARIADO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00164 01/03/2017 57.899,10 32.142,90 32.142,90
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CALCA EM TECIDO TACTEL, COM BOLSO LATERAL PINTADO C, PARA HOMENS E MULHERES,, NA COR AZUL MARINHO,, NO TAMANHO VARIADO
2017NE00164 01/03/2017 57.899,10 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CALCA EM TECIDO TACTEL, COM BOLSO LATERAL PINTADO C, PARA HOMENS E MULHERES,, NA COR AZUL MARINHO,, NO TAMANHO VARIADO
2017NE01638 31/12/2017 -25.756,20 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL01560 30/08/2017 0,00 10.993,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2017NL02513 20/12/2017 0,00 21.149,40 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB01462 04/10/2017 0,00 0,00 10.993,50
PAGAMENTO (700214)
2017OB02100 27/12/2017 0,00 0,00 21.149,40
PAGAMENTO (700214)
2017OB02104 28/12/2017 0,00 0,00 21.149,40
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: CANCELAMENTO POR ORDEM SUPERIOR
2017GR00064 28/12/2017 0,00 0,00 -21.149,40

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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