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NOTA DE EMPENHO 2017NE00161

Favorecido

CAPA CONSTR,EVENTOS EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME
R$ 995.279,34
 

CPF/CNPJ:

15544385000125

Emissão:

21/03/2017

Plano Interno:

HAB-RURAL

Função:

HABITACAO

Natureza de Despesa:

OBRAS E INSTALACOES

Processo:

237383/2015

Processo Licitatório:

CONCORRÊNCIA

Programa:

Minha Casa Meu Maranhão

Unidade Gestora:

Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U

Ação:

Habitação Rural

Fonte:

ADICIONAL ICMS - FUMACOP

Descrição

REF.A COMPLEMENTO DE EMPENHO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DE100 UNID.HAB. DO MAIS IDHNO MUNICIPIO DE AGUA DOCEDO MARANHAO,(LOTE II) CONTRATO 024/2016 CONCORRENCIA 001/2015 PROC.237383/2015.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00161 21/03/2017 995.279,34 935.750,67 935.750,67
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A COMPLEMENTO DE EMPENHO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DE100 UNID.HAB. DO MAIS IDHNO MUNICIPIO DE AGUA DOCEDO MARANHAO,(LOTE II) CONTRATO 024/2016 CONCORRENCIA 001/2015 PROC.237383/2015.
2017NE00161 21/03/2017 995.279,34 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL00471 30/03/2017 0,00 243.912,10 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL01266 17/07/2017 0,00 126.413,82 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL01904 05/10/2017 0,00 158.679,85 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL02383 23/11/2017 0,00 243.922,20 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL02446 30/11/2017 0,00 162.822,70 0,00
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB00287 03/04/2017 0,00 0,00 10.732,13
PAGAMENTO (700214)
2017OB00286 03/04/2017 0,00 0,00 228.301,73
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 01612339000101 - PREF MUN DE AGUA DOCE DO MA
2017OB00288 03/04/2017 0,00 0,00 4.878,24
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB00721 20/07/2017 0,00 0,00 5.562,21
PAGAMENTO (700214)
2017OB00720 20/07/2017 0,00 0,00 118.323,34
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 01612339000101 - PREF MUN DE AGUA DOCE DO MA
2017OB00722 20/07/2017 0,00 0,00 2.528,27
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB01095 06/10/2017 0,00 0,00 8.917,91
PAGAMENTO (700214)
2017OB01094 06/10/2017 0,00 0,00 145.757,94
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 01612339000101 - PREF MUN DE AGUA DOCE DO MA
2017OB01096 06/10/2017 0,00 0,00 4.004,00
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB01391 01/12/2017 0,00 0,00 10.732,58
PAGAMENTO (700214)
2017OB01390 01/12/2017 0,00 0,00 231.238,24
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 01612339000101 - PREF MUN DE AGUA DOCE DO MA
2017OB01392 01/12/2017 0,00 0,00 1.951,38
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB01407 05/12/2017 0,00 0,00 7.164,20
PAGAMENTO (700214)
2017OB01406 05/12/2017 0,00 0,00 154.653,50
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 01612339000101 - PREF MUN DE AGUA DOCE DO MA
2017OB01408 05/12/2017 0,00 0,00 1.005,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2017NE00161 21/03/2017 59.528,67 0,00
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