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NOTA DE EMPENHO 2017NE00579

Favorecido

NISSI CONSTRUCOES LTDA
R$ 1.489.581,50
 

CPF/CNPJ:

07850991000140

Emissão:

23/03/2017

Plano Interno:

MAREMATIMPZ

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

OBRAS E INSTALACOES

Processo:

264892/13

Processo Licitatório:

CONCORRÊNCIA

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Infraestrutura

Ação:

Implantação e Modernização da Rede de Serviços Ambulatoriais e Hospitalares

Fonte:

OPERACOES DE CREDITO INTERNA

Descrição

COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.138/14/SES; REFORMA HOSPITAL MATERNO INFANTILDE IMPERATRIZ/MA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00579 23/03/2017 2.500.000,00 1.275.476,88 1.275.476,88
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.138/14/SES; REFORMA HOSPITAL MATERNO INFANTILDE IMPERATRIZ/MA.
2017NE00579 23/03/2017 2.500.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE PARTE DA NE DO CT.138/14/SES; REFORMAHOSPITAL MATERNO INFANTILDE IMPERATRIZ/MA.
2017NE03834 20/11/2017 -154.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCICIO.
2017NE04286 31/12/2017 -856.418,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL01387 24/03/2017 0,00 43.556,09 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL03164 05/06/2017 0,00 191.625,51 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL05111 15/08/2017 0,00 323.707,08 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL06177 19/09/2017 0,00 101.814,99 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL07768 06/11/2017 0,00 213.654,95 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL09234 14/12/2017 0,00 401.118,26 0,00
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB01032 29/03/2017 0,00 0,00 914,67
PAGAMENTO (700214)
2017OB01031 29/03/2017 0,00 0,00 42.641,42
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB02267 12/06/2017 0,00 0,00 4.024,14
PAGAMENTO (700214)
2017OB02266 12/06/2017 0,00 0,00 187.601,37
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB03694 21/08/2017 0,00 0,00 5.570,64
PAGAMENTO (700214)
2017OB03693 21/08/2017 0,00 0,00 318.136,44
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB04249 22/09/2017 0,00 0,00 2.138,11
PAGAMENTO (700214)
2017OB04248 22/09/2017 0,00 0,00 99.676,88
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB05301 10/11/2017 0,00 0,00 4.486,75
PAGAMENTO (700214)
2017OB05300 10/11/2017 0,00 0,00 209.168,20
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB06014 15/12/2017 0,00 0,00 8.423,48
PAGAMENTO (700214)
2017OB06013 15/12/2017 0,00 0,00 392.694,78

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2017NE00579 23/03/2017 214.104,62 214.104,62
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