CPF/CNPJ:
36444138353
Emissão:
30/08/2017
Plano Interno:
ESTRUER
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
195519/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Estruturação das Unidades Regionais de Saúde
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
AV CASTELO BRANCO S/N
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
EMPENHO PARA VIAGEM NO PERIODO DE 28/08 A 01/08/174,5 (QUATRO DIARIAS E MEIA),PARA OS MUNICIPIOS DE FURTUNA, JOSELANDIA E OUTROS,CONFORME RD N.1546/17
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2017NE08596 | 30/08/2017 | 688,50 | 688,50 | 688,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA VIAGEM NO PERIODO DE 28/08 A 01/08/174,5 (QUATRO DIARIAS E MEIA),PARA OS MUNICIPIOS DE FURTUNA, JOSELANDIA E OUTROS,CONFORME RD N.1546/17
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2017NE08596 | 30/08/2017 | 688,50 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
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2017NL12994 | 30/08/2017 | 0,00 | 688,50 | 0,00 |
PAGAMENTO (700107)
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2017OB11062 | 01/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 688,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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