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NOTA DE EMPENHO 2017NE00324

Favorecido

EDECONSIL CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA
R$ 10.000.000,00
 

CPF/CNPJ:

07073042000100

Emissão:

03/03/2017

Plano Interno:

MA-MA-245

Função:

TRANSPORTE

Natureza de Despesa:

OBRAS E INSTALACOES

Processo:

208654/13

Processo Licitatório:

CONCORRÊNCIA

Programa:

Logística e Transporte

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Infraestrutura

Ação:

Implantação e Pavimentação de Rodovias

Fonte:

OPERACOES DE CREDITO INTERNA

Descrição

COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.002/14; PAVIMENTACAO DA MA-245(LAGOA GRANDE/LAGO DA PEDRA)

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00324 03/03/2017 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DO EMPENHO DOCT.002/14; PAVIMENTACAO DA MA-245(LAGOA GRANDE/LAGO DA PEDRA)
2017NE00324 03/03/2017 10.000.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL00871 07/03/2017 0,00 1.086.156,14 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL02058 20/04/2017 0,00 1.388.973,07 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL02662 17/05/2017 0,00 476.890,88 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL04093 14/07/2017 0,00 3.179.557,81 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL04460 27/07/2017 0,00 1.101.857,55 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL05645 31/08/2017 0,00 1.764.082,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (510157)
2017NL08011 13/11/2017 0,00 1.002.482,15 0,00
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB00780 13/03/2017 0,00 0,00 31.468,90
PAGAMENTO (700214)
2017OB00779 13/03/2017 0,00 0,00 1.054.687,24
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB01462 26/04/2017 0,00 0,00 15.278,70
PAGAMENTO (700214)
2017OB01461 26/04/2017 0,00 0,00 1.373.694,37
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB01925 23/05/2017 0,00 0,00 26.229,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB01924 23/05/2017 0,00 0,00 450.661,88
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB02952 19/07/2017 0,00 0,00 52.109,01
PAGAMENTO (700214)
2017OB02951 19/07/2017 0,00 0,00 3.127.448,80
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB03291 07/08/2017 0,00 0,00 12.120,43
PAGAMENTO (700214)
2017OB03290 07/08/2017 0,00 0,00 1.089.737,12
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB03942 05/09/2017 0,00 0,00 87.322,08
PAGAMENTO (700214)
2017OB03941 05/09/2017 0,00 0,00 1.676.760,32
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2017OB05381 17/11/2017 0,00 0,00 11.597,33
PAGAMENTO (700214)
2017OB05380 17/11/2017 0,00 0,00 990.884,82

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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