CPF/CNPJ:
06077708000127
Emissão:
12/09/2017
Plano Interno:
REGULAFISC
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
121567/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Construção e Melhoria da Infraestrutura Urbana
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Ação:
Regulamentação, Fiscalização e Controle dos Serviços Públicos
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
ADITIVO CONTRATO DE SERVICO DE TRANSPORTE PUBLICONAO ONEROSO PARA PESSOASCOM DEFICIENCIA, USUARIODE CADEIRA DE RODAS, DENOMINADO SERVICO TRAVESSIA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2017NE00319 | 12/09/2017 | 36.926,90 | 73.853,68 | 73.853,68 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADITIVO CONTRATO DE SERVICO DE TRANSPORTE PUBLICONAO ONEROSO PARA PESSOASCOM DEFICIENCIA, USUARIODE CADEIRA DE RODAS, DENOMINADO SERVICO TRAVESSIA.
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2017NE00319 | 12/09/2017 | 36.926,90 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: ADITIVO CONTRATO DE SERVICO DE TRANSPORTE PUBLICONAO ONEROSO PARA PESSOASCOM DEFICIENCIA, USUARIODE CADEIRA DE RODAS, DENOMINADO SERVICO TRAVESSIA.
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2017NE00342 | 29/09/2017 | 73.853,68 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: ADITIVO CONTRATO DE SERVICO DE TRANSPORTE PUBLICONAO ONEROSO PARA PESSOASCOM DEFICIENCIA, USUARIODE CADEIRA DE RODAS, DENOMINADO SERVICO TRAVESSIA,SAO LUIS/MA.
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2017NE00392 | 16/11/2017 | 73.853,68 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
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2017NL00951 | 31/10/2017 | 0,00 | 36.926,84 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
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2017NL01132 | 14/12/2017 | 0,00 | 36.926,84 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB00637 | 09/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 36.926,84 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB00775 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 36.926,84 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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2017NE00319 | 12/09/2017 | 110.780,58 | 110.780,58 |
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