CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
28/04/2017
Plano Interno:
FUNCARCEP/1
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
88160/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Ação:
Regulamentação, Fiscalização e Controle dos Serviços Públicos
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO PARA OCORRER DESPESA DE CONTRATO DE GERENCIAMENTO DE FROTAS DE VEICULOS PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS POR MEIODE REDE CREDENCIADA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE00119 | 28/04/2017 | 9.000,00 | 3.575,27 | 3.575,27 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA OCORRER DESPESA DE CONTRATO DE GERENCIAMENTO DE FROTAS DE VEICULOS PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS POR MEIODE REDE CREDENCIADA.
|
2017NE00119 | 28/04/2017 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DA NOTADE EMPENHO N.2017NE00119.
|
2017NE00375 | 31/10/2017 | -5.424,73 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01173 | 26/12/2017 | 0,00 | 1.216,70 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2017NL01177 | 26/12/2017 | 0,00 | 2.358,57 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 47866934000174 - TICKET SERVICOS S/A |
2017OB00789 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.216,70 |
PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 47866934000174 - TICKET SERVICOS S/A |
2017OB00792 | 26/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.358,57 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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