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NOTA DE EMPENHO 2017NE00090

Favorecido

COPIAR CENTER LTDA - ME
R$ 6.774,00
 

CPF/CNPJ:

03599095000108

Emissão:

07/02/2017

Plano Interno:

MANUTENCAO

Função:

COMERCIO E SERVICOS

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

48968/14

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Maranhão Empreendedor

Unidade Gestora:

Instituto de Metrologia e Qualidade Industria

Ação:

Serviços Técnicos Metrológicos

Fonte:

CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS

Descrição

EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCACAO DE IMPERESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA OS MESES DE JANEIRO A JUNHO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00090 07/02/2017 6.774,00 6.774,00 6.774,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCACAO DE IMPERESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA OS MESES DE JANEIRO A JUNHO
2017NE00090 07/02/2017 6.774,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL00075 10/02/2017 0,00 1.129,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL00296 13/03/2017 0,00 1.129,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL00513 17/04/2017 0,00 1.129,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL00606 08/05/2017 0,00 1.129,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL00997 12/06/2017 0,00 1.129,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL01155 17/07/2017 0,00 1.129,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00072 10/02/2017 0,00 0,00 1.129,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00249 13/03/2017 0,00 0,00 1.129,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00396 17/04/2017 0,00 0,00 1.129,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00427 08/05/2017 0,00 0,00 1.129,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00673 12/06/2017 0,00 0,00 1.129,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00814 17/07/2017 0,00 0,00 1.129,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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