Voltar

NOTA DE EMPENHO 2017NE00245

Favorecido

ASSOCIACAO SOCIAL ATLETICA JANAINA
R$ 131.181,76
 

CPF/CNPJ:

11092314000188

Emissão:

31/05/2017

Plano Interno:

TRABRENDA

Função:

TRABALHO

Natureza de Despesa:

TRANSF.INST.PRIV.OBRAS E INSTALACOES

Processo:

0028317/201/

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Promoção do Emprego e Trabalho Digno

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S

Ação:

Intermediação de Mão de Obra - SINE

Fonte:

ADICIONAL ICMS - FUMACOP

Descrição

CELEBRAR TERMOS DE COLABORACAO COM ORGANIZACAO SO-CIEDADE CIVIL PARA EXECU-DE PAVIMENTACAO EM VIASPUBLICAS PEQUENAS OBRAS ESERVICOS COMPLEMENTARESDE INFRAESTRUTURA DO OBJETO MUTIRAO RUA DIGNA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00245 31/05/2017 131.181,76 131.181,76 98.868,05
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CELEBRAR TERMOS DE COLABORACAO COM ORGANIZACAO SO-CIEDADE CIVIL PARA EXECU-DE PAVIMENTACAO EM VIASPUBLICAS PEQUENAS OBRAS ESERVICOS COMPLEMENTARESDE INFRAESTRUTURA DO OBJETO MUTIRAO RUA DIGNA.
2017NE00245 31/05/2017 131.181,76 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL00948 30/06/2017 0,00 32.956,02 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL01538 10/10/2017 0,00 65.912,03 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL02302 22/12/2017 0,00 32.313,71 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00382 06/07/2017 0,00 0,00 32.956,02
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05916 OB - 2017OB00382 MOTIVO OB crd.BB - Cta. benef. n-o localizada 07072017
2017NS00031 06/07/2017 0,00 0,00 -32.956,02
PAGAMENTO (700214)
2017OB00390 12/07/2017 0,00 0,00 32.956,02
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05924 OB - 2017OB00390 MOTIVO OB crd.BB - Cta. benef. n-o localizada 13072017
2017NS00032 12/07/2017 0,00 0,00 -32.956,02
PAGAMENTO (700214)
2017OB00429 20/07/2017 0,00 0,00 32.956,02
PAGAMENTO (700214)
2017OB00717 13/10/2017 0,00 0,00 65.912,03

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2017NE00245 31/05/2017 32.313,71 32.313,71
l

+

,