CPF/CNPJ:
11092314000188
Emissão:
31/05/2017
Plano Interno:
TRABRENDA
Função:
TRABALHO
Natureza de Despesa:
TRANSF.INST.PRIV.OBRAS E INSTALACOES
Processo:
0028317/201/
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Promoção do Emprego e Trabalho Digno
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Ação:
Intermediação de Mão de Obra - SINE
Fonte:
ADICIONAL ICMS - FUMACOP
CELEBRAR TERMOS DE COLABORACAO COM ORGANIZACAO SO-CIEDADE CIVIL PARA EXECU-DE PAVIMENTACAO EM VIASPUBLICAS PEQUENAS OBRAS ESERVICOS COMPLEMENTARESDE INFRAESTRUTURA DO OBJETO MUTIRAO RUA DIGNA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE00245 | 31/05/2017 | 131.181,76 | 131.181,76 | 98.868,05 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CELEBRAR TERMOS DE COLABORACAO COM ORGANIZACAO SO-CIEDADE CIVIL PARA EXECU-DE PAVIMENTACAO EM VIASPUBLICAS PEQUENAS OBRAS ESERVICOS COMPLEMENTARESDE INFRAESTRUTURA DO OBJETO MUTIRAO RUA DIGNA.
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2017NE00245 | 31/05/2017 | 131.181,76 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
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2017NL00948 | 30/06/2017 | 0,00 | 32.956,02 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL01538 | 10/10/2017 | 0,00 | 65.912,03 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL02302 | 22/12/2017 | 0,00 | 32.313,71 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB00382 | 06/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 32.956,02 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05916 OB - 2017OB00382 MOTIVO OB crd.BB - Cta. benef. n-o localizada 07072017
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2017NS00031 | 06/07/2017 | 0,00 | 0,00 | -32.956,02 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB00390 | 12/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 32.956,02 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05924 OB - 2017OB00390 MOTIVO OB crd.BB - Cta. benef. n-o localizada 13072017
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2017NS00032 | 12/07/2017 | 0,00 | 0,00 | -32.956,02 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB00429 | 20/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 32.956,02 |
PAGAMENTO (700214)
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2017OB00717 | 13/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 65.912,03 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|---|---|---|
2017NE00245 | 31/05/2017 | 32.313,71 | 32.313,71 |
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