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NOTA DE EMPENHO 2017NE00668

Favorecido

ASSOC.COMUNIT. POV.SAO JOAQUIM DE AGUA DOCE
R$ 199.841,41
 

CPF/CNPJ:

08070662000140

Emissão:

06/10/2017

Plano Interno:

TRABRENDA

Função:

TRABALHO

Natureza de Despesa:

TRANSF.INST.PRIV.OBRAS E INSTALACOES

Processo:

0053740/2017

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Promoção do Emprego e Trabalho Digno

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S

Ação:

Intermediação de Mão de Obra - SINE

Fonte:

ADICIONAL ICMS - FUMACOP

Descrição

EMPENHO REFERENTE A CELE-BRACAO TERMO DE COLABORACAO CONF. EDITAL DE CHAMA-MENTO PUBLICO SETRES N.01/2016 PARA ATENDER A ACAOGOVERNAMENTAL DO PROGRAMAMUTIRAO RUA DIGNA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00668 06/10/2017 199.841,41 39.968,28 39.968,28
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CELE-BRACAO TERMO DE COLABORACAO CONF. EDITAL DE CHAMA-MENTO PUBLICO SETRES N.01/2016 PARA ATENDER A ACAOGOVERNAMENTAL DO PROGRAMAMUTIRAO RUA DIGNA.
2017NE00668 06/10/2017 199.841,41 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL01694 31/10/2017 0,00 39.968,28 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00824 06/11/2017 0,00 0,00 39.968,28

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2017NE00668 06/10/2017 159.873,13 134.008,70
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+

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