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NOTA DE EMPENHO 2017NE00558

Favorecido

ASSOC DOS PROD RURAIS DA LARANJEIRAS
R$ 199.657,60
 

CPF/CNPJ:

02604807000169

Emissão:

05/09/2017

Plano Interno:

TRABRENDA

Função:

TRABALHO

Natureza de Despesa:

TRANSF.INST.PRIV.OBRAS E INSTALACOES

Processo:

0118426/2017

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Promoção do Emprego e Trabalho Digno

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S

Ação:

Intermediação de Mão de Obra - SINE

Fonte:

ADICIONAL ICMS - FUMACOP

Descrição

EMPENHO REFERENTE A CELEBRACAO TERMO DE COLABORACAO CONF. EDITAL DE CHAMA-MENTO PUBLICO SETRES N.01/2016 PARA ATENDER A ACAOGOVERNAMENTAL DO PROGRAMAMUTIRAO RUA DIGNA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE00558 05/09/2017 199.657,60 148.829,43 39.931,52
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CELEBRACAO TERMO DE COLABORACAO CONF. EDITAL DE CHAMA-MENTO PUBLICO SETRES N.01/2016 PARA ATENDER A ACAOGOVERNAMENTAL DO PROGRAMAMUTIRAO RUA DIGNA.
2017NE00558 05/09/2017 199.657,60 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL01431 25/09/2017 0,00 39.931,52 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL02250 19/12/2017 0,00 108.897,91 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB00639 26/09/2017 0,00 0,00 39.931,52
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06032 OB - 2017OB00639 MOTIVO OB crd.BB - Cta. benef. n-o localizada 27092017
2017NS00049 26/09/2017 0,00 0,00 -39.931,52
PAGAMENTO (700214)
2017OB00669 03/10/2017 0,00 0,00 39.931,52

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2017NE00558 05/09/2017 50.828,17 153.652,38
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