CPF/CNPJ:
00000000000191
Emissão:
17/05/2016
Plano Interno:
DE-PAPPII
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Natureza de Despesa:
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
Processo:
102379/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Operação Especial
Unidade Gestora:
Encargos Financeiros
Ação:
Amortização e Encargos da Dívida Externa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
PAGAMENTO DE ENCARGOS DECONTRATO DO PRODIM - NEPE(4735-0 BR) COM O BIRD.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2016NE00195 | 17/05/2016 | 901,00 | 1.880,00 | 1.880,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE ENCARGOS DECONTRATO DO PRODIM - NEPE(4735-0 BR) COM O BIRD.
|
2016NE00195 | 17/05/2016 | 901,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO NE 195. PGTO DE ENCARGOS DO CONTRATO - PRODIM/NEPE
|
2016NE00457 | 10/11/2016 | 980,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO NE 195
|
2016NE00550 | 29/12/2016 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510382)
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2016NL00848 | 10/05/2016 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510382)
|
2016NL02361 | 10/11/2016 | 0,00 | 980,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2016NL00849 | 10/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2016NL02364 | 10/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 980,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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