CPF/CNPJ:
10447377353
Emissão:
05/07/2016
Plano Interno:
EXECVIAMB
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
100626/2016
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Vigilância em Saúde
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Execução das Ações de Vigilância Sanitária, Ambiental e Gerenciamento de Risco
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
RUA 03 QD 22 C 60
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065042
DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 23 A25/05/2016,CONFORME RD N.320/2016.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2016NE04237 | 05/07/2016 | 382,50 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 23 A25/05/2016,CONFORME RD N.320/2016.
|
2016NE04237 | 05/07/2016 | 382,50 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR INCORRETO
|
2016NE04244 | 05/07/2016 | -382,50 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2016NL06717 | 05/07/2016 | 0,00 | -382,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2016NL06701 | 05/07/2016 | 0,00 | 382,50 | 0,00 |
PAGAMENTO (700107)
|
2016OB05750 | 05/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 382,50 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705107)
|
2016NL06710 | 05/07/2016 | 0,00 | 0,00 | -382,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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