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NOTA DE EMPENHO 2016NE00417

Favorecido

CLASI SEGURANCA PRIVADA EIRELI
R$ 77.624,45
 

CPF/CNPJ:

06019070000178

Emissão:

22/06/2016

Plano Interno:

ATENDIMENTO

Função:

DIREITOS DA CIDADANIA

Natureza de Despesa:

OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL TERCEIRIZADOS

Processo:

122416/16

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Promoção e Defesa dos Direitos Humanos

Unidade Gestora:

VIVA CIDADAO

Ação:

GARANTIA DO ATENDIMENTO AO CIDADAO

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

REFERENTE PRESTACAO SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA E SEGURANCA PATRIMONIAL OSTENSIVA NA UNIDADE VIVACIDADAO PRESIDENTE DUTRA MESES AGOSTO,SETEMBRO,OU TUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00417 22/06/2016 77.624,45 62.099,56 62.099,56
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE PRESTACAO SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA E SEGURANCA PATRIMONIAL OSTENSIVA NA UNIDADE VIVACIDADAO PRESIDENTE DUTRA MESES AGOSTO,SETEMBRO,OU TUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO
2016NE00417 22/06/2016 77.624,45 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515112)
2016NL01737 22/06/2016 0,00 -12.109,41 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515112)
2016NL02381 22/06/2016 0,00 -3.415,33 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515112)
2016NL02382 22/06/2016 0,00 -0,15 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515112)
2016NL02518 22/06/2016 0,00 -3.415,48 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL01604 05/10/2016 0,00 15.524,74 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL01696 19/10/2016 0,00 15.524,89 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL01702 19/10/2016 0,00 0,15 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL01851 04/11/2016 0,00 15.524,89 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL02032 10/11/2016 0,00 15.524,89 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL02295 01/12/2016 0,00 15.524,89 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2016NL02477 22/12/2016 0,00 3.415,48 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016OB01517 19/10/2016 0,00 0,00 155,25
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB01514 19/10/2016 0,00 0,00 1.707,74
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB01516 19/10/2016 0,00 0,00 1.707,74
PAGAMENTO (700214)
2016OB01513 19/10/2016 0,00 0,00 13.661,90
PAGAMENTO (700214)
2016OB01515 19/10/2016 0,00 0,00 13.661,90
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705115)
2016NL01694 19/10/2016 0,00 0,00 -1.707,74
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
2016NL01693 19/10/2016 0,00 0,00 -13.661,90
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016OB01715 11/11/2016 0,00 0,00 155,25
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB01714 11/11/2016 0,00 0,00 1.707,74
PAGAMENTO (700214)
2016OB01713 11/11/2016 0,00 0,00 13.661,90
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016OB01869 28/11/2016 0,00 0,00 155,25
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB01868 28/11/2016 0,00 0,00 1.707,74
PAGAMENTO (700214)
2016OB01867 28/11/2016 0,00 0,00 13.661,90
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2016OB02046 22/12/2016 0,00 0,00 155,25
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2016OB02045 22/12/2016 0,00 0,00 1.707,74
PAGAMENTO (700214)
2016OB02044 22/12/2016 0,00 0,00 13.661,90

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2016NE00417 22/06/2016 15.524,89 0,00
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