CPF/CNPJ:
06019070000178
Emissão:
13/05/2016
Plano Interno:
ATENDIMENTO
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL TERCEIRIZADOS
Processo:
32103/16
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Unidade Gestora:
VIVA CIDADAO
Ação:
GARANTIA DO ATENDIMENTO AO CIDADAO
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REFERENTE SERVICO DE VIGILANCIA DO VIVA CIDADAO DEPRESIDENTE DUTRA DOS ME SES DE MAIO,JUNHO E JUL HO/16
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE00243 | 13/05/2016 | 46.574,67 | 38.294,73 | 38.294,73 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE SERVICO DE VIGILANCIA DO VIVA CIDADAO DEPRESIDENTE DUTRA DOS ME SES DE MAIO,JUNHO E JUL HO/16
|
2016NE00243 | 13/05/2016 | 46.574,67 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO REFERENTE PARTE DO EMPENHO 243/16 VIVA PRES DUTRA
|
2016NE00471 | 05/07/2016 | -8.279,94 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL00834 | 04/07/2016 | 0,00 | 7.244,95 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL01192 | 10/08/2016 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL01357 | 02/09/2016 | 0,00 | 15.524,89 | 0,00 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB00938 | 04/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 72,45 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB00937 | 04/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 796,94 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB00936 | 04/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.375,56 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01181 | 11/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01180 | 11/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01179 | 11/08/2016 | 0,00 | 0,00 | 13.661,90 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2016OB01285 | 05/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 155,25 |
PAGAMENTO (700115)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2016OB01284 | 05/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.707,74 |
PAGAMENTO (700214)
|
2016OB01283 | 05/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 13.661,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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