CPF/CNPJ:
03421681000150
Emissão:
05/04/2016
Plano Interno:
ADMUNID
Função:
TRABALHO
Natureza de Despesa:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Processo:
52543/2016
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Trabalho e Economia S
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2016NE00052 | 05/04/2016 | 5.368,44 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA
|
2016NE00052 | 05/04/2016 | 5.368,44 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE 00052/16,CONF. PROC 52543/16
|
2016NE00068 | 18/04/2016 | -5.368,44 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2016NL00264 | 05/04/2016 | 0,00 | -5.368,44 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL00150 | 05/04/2016 | 0,00 | 5.368,44 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
|
2016OB00055 | 14/04/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.368,44 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: ESTORNO DA OB 00055/16 ,CONF.PROC.52543/16
|
2016GR00006 | 18/04/2016 | 0,00 | 0,00 | -5.368,44 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DA OB 00055/16 ,CONF.PROC.52543/16
|
2016GR00006 | 18/04/2016 | 0,00 | 0,00 | -5.368,44 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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