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NOTA DE EMPENHO 2016NE00323

Favorecido

SAO LUIS TELECOMUNICACOES LTDA
R$ 12.456,22
 

CPF/CNPJ:

07260360000171

Emissão:

08/06/2016

Plano Interno:

MANUTENCAO

Função:

ESSENCIAL A JUSTICA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

174404/2015-PGE

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Assessoramento e Representação Jurídica do Estado

Unidade Gestora:

Procuradoria Geral do Estado

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EM-PRESAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA CO FORNECIMENTO DE PECAS ESERVICOS OCASIONAIS.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2016NE00323 08/06/2016 12.456,22 11.100,00 11.100,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EM-PRESAS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA CO FORNECIMENTO DE PECAS ESERVICOS OCASIONAIS.
2016NE00323 08/06/2016 12.456,22 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL00755 12/07/2016 0,00 1.850,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL00872 08/08/2016 0,00 1.850,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL00998 09/09/2016 0,00 1.850,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL01557 10/10/2016 0,00 1.850,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL01829 07/11/2016 0,00 1.850,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2016NL02144 02/12/2016 0,00 1.850,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2016OB01564 12/08/2016 0,00 0,00 1.785,25
PAGAMENTO (700214)
2016OB01584 12/08/2016 0,00 0,00 1.785,25
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB01565 12/08/2016 0,00 0,00 64,75
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB01585 12/08/2016 0,00 0,00 64,75
PAGAMENTO (700214)
2016OB01880 19/10/2016 0,00 0,00 1.785,25
PAGAMENTO (700214)
2016OB01910 19/10/2016 0,00 0,00 1.785,25
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB01881 19/10/2016 0,00 0,00 64,75
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB01911 19/10/2016 0,00 0,00 64,75
PAGAMENTO (700214)
2016OB02255 14/11/2016 0,00 0,00 1.785,25
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB02256 14/11/2016 0,00 0,00 64,75
PAGAMENTO (700214)
2016OB02548 15/12/2016 0,00 0,00 1.778,96
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2016OB02549 15/12/2016 0,00 0,00 71,04

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2016NE00323 08/06/2016 1.356,22 1.356,22
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