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NOTA DE EMPENHO 2015NE00053

Favorecido

INSS
R$ 61.657,49
 

CPF/CNPJ:

29979036000140

Emissão:

30/06/2015

Plano Interno:

PAGAINSS

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

OBRIGACOES PATRONAIS

Processo:

83351/2015

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS

Ação:

Contribuição ao Regime Geral da Previdência

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

REFERENTE AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JUNHO/2015.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00053 30/06/2015 7.390,27 61.657,49 61.657,49
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JUNHO/2015.
2015NE00053 30/06/2015 7.390,27 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REF AO INSS EMPREGADOR DAFOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIO/2015.
2015NE00055 08/07/2015 3.079,69 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VL REF REFORCO DO INSS EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE FEV/2015.
2015NE00058 14/07/2015 500,89 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VL REFERETNE EMPENHO ESTIMATIVO RELATIVO AO INSS DO EMPREGADOR DA FOLHA DEPESSOAL DE MAR/2015.
2015NE00063 14/07/2015 500,89 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VL REF EMPENHO ESTIMATIVODO VALOR DO INSS EMPREGA DOR RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DE ABRIL/2015.
2015NE00065 15/07/2015 500,89 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VL REFERENTE A REFORCO DEEMPENHO PARA DESPESA COM INSS EMPREGADOR RELATIVO A FOLHA DE JUL/2015.
2015NE00086 31/07/2015 5.400,10 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE REFORCO DE EMPENHO RELATIVO AO INSS DO EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL AGOSTO 2015 PROCESSO 136787/15.
2015NE00109 31/08/2015 7.076,94 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VL REF REFORCO DE EMPENHORELATIVO A INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL DE SETEMBRO/15. PROCESSO N. 172264/2015.
2015NE00142 29/09/2015 7.076,94 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VL REFERENTE A REFORCO DEEMPENHO RELATIVO A INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL DE OUTUBRO/2015. PROCESSO N. 205093/2015.
2015NE00168 29/10/2015 7.380,62 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO RELATIVO COTA DE INSS EMPREGADOR DA FOLAH DE PESSOAL DE NOVEMBRO/15. PROCESSO N. 225714/2015.
2015NE00205 16/12/2015 7.687,48 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VL REFERENTE REFORCO DE EMPENHO RELATIVO COTA EMPREGADOR INSS DA FOLHA DE PESSOAL DE 13 SALARIO/15 PROCESSO N. 246248/2015.
2015NE00208 17/12/2015 6.235,38 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO ESTIMATIVO REFERETNE INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOALDEZ/2015. PROCESSO 246256/2015.
2015NE00234 29/12/2015 8.828,40 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM INSS EMPREGADOR. FECHAMENTO EXERCICIO.
2015NE00238 30/12/2015 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2015NL00091 30/06/2015 0,00 7.389,27 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2015NL00113 14/07/2015 0,00 500,89 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2015NL00120 14/07/2015 0,00 3.079,69 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2015NL00128 14/07/2015 0,00 500,89 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2015NL00134 15/07/2015 0,00 500,89 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2015NL00162 31/07/2015 0,00 5.400,10 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2015NL00205 31/08/2015 0,00 7.076,94 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2015NL00258 30/09/2015 0,00 7.076,94 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2015NL00282 29/10/2015 0,00 7.380,62 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2015NL00344 17/12/2015 0,00 7.687,48 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2015NL00350 17/12/2015 0,00 6.235,38 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2015NL00379 29/12/2015 0,00 8.828,40 0,00
PAGAMENTO (540996)
2015OB00043 10/07/2015 0,00 0,00 7.389,27
PAGAMENTO (540996)
2015OB00048 17/07/2015 0,00 0,00 500,89
PAGAMENTO (540996)
2015OB00051 17/07/2015 0,00 0,00 3.079,69
PAGAMENTO (540996)
2015OB00053 17/07/2015 0,00 0,00 500,89
PAGAMENTO (540996)
2015OB00055 17/07/2015 0,00 0,00 500,89
PAGAMENTO (540996)
2015OB00078 10/08/2015 0,00 0,00 5.400,10
PAGAMENTO (540996)
2015OB00099 16/09/2015 0,00 0,00 7.076,94
PAGAMENTO (540996)
2015OB00118 13/10/2015 0,00 0,00 7.076,94
PAGAMENTO (540996)
2015OB00129 11/11/2015 0,00 0,00 7.380,62
PAGAMENTO (540996)
2015OB00157 17/12/2015 0,00 0,00 7.687,48
PAGAMENTO (540996)
2015OB00159 17/12/2015 0,00 0,00 6.235,38
PAGAMENTO (540996)
2015OB00180 30/12/2015 0,00 0,00 8.828,40

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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