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NOTA DE EMPENHO 2015NE00011

Favorecido

FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
R$ 108.736,95
 

CPF/CNPJ:

PF0000001

Emissão:

18/09/2015

Plano Interno:

PESSOALFMRB

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

0170660/2015

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Fundação da Memória Republicana Brasileira

Ação:

PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

VALOR REFERENTE A FOLHA DE EXONERADOS DO MES DE JANEIRO DE 2015.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00011 18/09/2015 108.736,95 108.736,95 108.736,95
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A FOLHA DE EXONERADOS DO MES DE JANEIRO DE 2015.
2015NE00011 18/09/2015 108.736,95 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510100)
2015NL00031 18/09/2015 0,00 108.736,95 0,00
PAGAMENTO (540996)
Descrição:
2015NL00034 18/09/2015 0,00 0,00 632,28
PAGAMENTO (540996)
Descrição:
2015NL00035 18/09/2015 0,00 0,00 90.996,92
PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 14020114201 - CREDOR NÃO CARREGADO
2015NL00108 30/10/2015 0,00 0,00 17.107,75
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2015OB00003 23/11/2015 0,00 0,00 9.301,48
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545996)
2015NL00158 23/11/2015 0,00 0,00 -1.710,75
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545996)
2015NL00159 23/11/2015 0,00 0,00 -15.397,00
PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 14020114201 - CREDOR NÃO CARREGADO
2015NL00193 18/12/2015 0,00 0,00 7.806,27
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 58020158201 - FUNDO DE BENEFICIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO
2015OB00038 30/12/2015 0,00 0,00 632,28
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545996)
2015NL00217 30/12/2015 0,00 0,00 -632,28

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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