CPF/CNPJ:
20315399000107
Emissão:
03/08/2015
Plano Interno:
ENSINOMEFNL
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
0087631/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
GARANTIA DO ACESSO A ESCOLA
Unidade Gestora:
Fundação Nice Lobão
Ação:
IMPLEMENTACAO DAS ACOES PEDAGOGICAS E EDUCACIONAIS NO ENSINO MEDIO
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
SERVICOS REPROGRAFICOS(TIRAGEM DE COPIAS)PARA ATENDER A FUNDACAO NICE LOBAOCOM FUNCIONAMENTO EM 02POSTOS,SENDO UM NO CENTROINTEGRADO RIO ANIL/CINTRA/MATRIZ E O OUTRO NA UNI-DADE VOVO ANALIA ARAUJO/ANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2015NE00177 | 03/08/2015 | 62.400,00 | 55.418,28 | 43.590,31 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICOS REPROGRAFICOS(TIRAGEM DE COPIAS)PARA ATENDER A FUNDACAO NICE LOBAOCOM FUNCIONAMENTO EM 02POSTOS,SENDO UM NO CENTROINTEGRADO RIO ANIL/CINTRA/MATRIZ E O OUTRO NA UNI-DADE VOVO ANALIA ARAUJO/ANEXO.
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2015NE00177 | 03/08/2015 | 62.400,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DANE N. 177/15.
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2015NE00251 | 09/12/2015 | -6.981,72 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
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2015NL01401 | 14/09/2015 | 0,00 | 18.773,88 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
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2015NL01871 | 29/10/2015 | 0,00 | 10.575,72 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01985 | 12/11/2015 | 0,00 | 13.999,32 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02298 | 07/12/2015 | 0,00 | 12.069,36 | 0,00 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00467 | 05/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 375,48 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00470 | 05/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 211,51 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00466 | 05/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 18.398,40 |
PAGAMENTO (540999)
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2015OB00469 | 05/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 10.364,21 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00531 | 03/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 279,99 |
PAGAMENTO (540999)
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2015OB00542 | 04/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 13.719,33 |
PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL02469 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 241,39 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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2015NE00177 | 03/08/2015 | 11.827,97 | 11.827,97 |
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