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NOTA DE EMPENHO 2015NE00177

Favorecido

C L S SOARES COMERCIO SERVICO - ME
R$ 55.418,28
 

CPF/CNPJ:

20315399000107

Emissão:

03/08/2015

Plano Interno:

ENSINOMEFNL

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

0087631/2015

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

GARANTIA DO ACESSO A ESCOLA

Unidade Gestora:

Fundação Nice Lobão

Ação:

IMPLEMENTACAO DAS ACOES PEDAGOGICAS E EDUCACIONAIS NO ENSINO MEDIO

Fonte:

REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO

Descrição

SERVICOS REPROGRAFICOS(TIRAGEM DE COPIAS)PARA ATENDER A FUNDACAO NICE LOBAOCOM FUNCIONAMENTO EM 02POSTOS,SENDO UM NO CENTROINTEGRADO RIO ANIL/CINTRA/MATRIZ E O OUTRO NA UNI-DADE VOVO ANALIA ARAUJO/ANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00177 03/08/2015 62.400,00 55.418,28 43.590,31
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICOS REPROGRAFICOS(TIRAGEM DE COPIAS)PARA ATENDER A FUNDACAO NICE LOBAOCOM FUNCIONAMENTO EM 02POSTOS,SENDO UM NO CENTROINTEGRADO RIO ANIL/CINTRA/MATRIZ E O OUTRO NA UNI-DADE VOVO ANALIA ARAUJO/ANEXO.
2015NE00177 03/08/2015 62.400,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DANE N. 177/15.
2015NE00251 09/12/2015 -6.981,72 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL01401 14/09/2015 0,00 18.773,88 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL01871 29/10/2015 0,00 10.575,72 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL01985 12/11/2015 0,00 13.999,32 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL02298 07/12/2015 0,00 12.069,36 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB00467 05/11/2015 0,00 0,00 375,48
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB00470 05/11/2015 0,00 0,00 211,51
PAGAMENTO (540999)
2015OB00466 05/11/2015 0,00 0,00 18.398,40
PAGAMENTO (540999)
2015OB00469 05/11/2015 0,00 0,00 10.364,21
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB00531 03/12/2015 0,00 0,00 279,99
PAGAMENTO (540999)
2015OB00542 04/12/2015 0,00 0,00 13.719,33
PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2015NL02469 31/12/2015 0,00 0,00 241,39

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2015NE00177 03/08/2015 11.827,97 11.827,97
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