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NOTA DE EMPENHO 2015NE00557

Favorecido

NUCLEO ARQUITETURA E EVENTOS LTDA EPP
R$ 250.550,00
 

CPF/CNPJ:

06878574000143

Emissão:

23/06/2015

Plano Interno:

JUNINO

Função:

CULTURA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

102097/2015

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Produção e Difusão Cultural

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Cultura

Ação:

FOMENTO AS MANIFESTACOES CULTURAIS

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO TERMO ADITI-VO DO CONTRATO 30/12-SER-VICOS DE LUZ E SOM DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00557 23/06/2015 250.764,00 250.550,00 250.550,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE AO TERMO ADITI-VO DO CONTRATO 30/12-SER-VICOS DE LUZ E SOM DE PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE.
2015NE00557 23/06/2015 250.764,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE ESTORNAREFERENTE AO SALDO DA NE557
2015NE01175 23/11/2015 -214,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL01008 12/08/2015 0,00 166.700,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL01384 03/11/2015 0,00 83.850,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00960 01/09/2015 0,00 0,00 158.365,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2015OB01009 16/09/2015 0,00 0,00 8.335,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB01396 10/12/2015 0,00 0,00 79.657,50
PAGAMENTO (540996)
Descrição:
2015NL01855 31/12/2015 0,00 0,00 4.192,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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