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NOTA DE EMPENHO 2015NE00411

Favorecido

OI S/A
R$ 3.867,25
 

CPF/CNPJ:

33000118000179

Emissão:

02/09/2015

Plano Interno:

FORTALSEMA

Função:

GESTAO AMBIENTAL

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

102468/2015

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

PROGRAMA REMOVIDO

Unidade Gestora:

Fundo Especial do Meio Ambiente

Ação:

Fortalecimento do Sistema Estadual de Meio Ambiente

Fonte:

RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS

Descrição

EMPENHO REFERENTE AO TERMO DO ADITIVO N. 014/2015DO PROCESSO N.102468/2015SEMA/FEMA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00411 02/09/2015 4.000,00 3.867,25 3.867,25
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AO TERMO DO ADITIVO N. 014/2015DO PROCESSO N.102468/2015SEMA/FEMA
2015NE00411 02/09/2015 4.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE 411 PARA O PROC.102468/2015
2015NE01478 21/12/2015 -132,75 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2015NL01534 02/09/2015 0,00 -0,08 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00485 09/09/2015 0,00 835,47 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00583 17/09/2015 0,00 20,39 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00838 09/10/2015 0,00 956,64 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL01527 01/12/2015 0,00 1.258,08 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL01529 07/12/2015 0,00 796,75 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00403 09/09/2015 0,00 0,00 835,47
PAGAMENTO (540999)
2015OB00508 17/09/2015 0,00 0,00 20,39
PAGAMENTO (540999)
2015OB00732 09/10/2015 0,00 0,00 956,64
PAGAMENTO (540999)
2015OB01363 01/12/2015 0,00 0,00 1.258,08
PAGAMENTO (540999)
2015OB01364 07/12/2015 0,00 0,00 796,67

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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