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NOTA DE EMPENHO 2015NE00359

Favorecido

TICKET SERVICOS S/A
R$ 13.308,07
 

CPF/CNPJ:

47866934000174

Emissão:

26/06/2015

Plano Interno:

MANUTFAPEMA

Função:

CIENCIA E TECNOLOGIA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

69036/2015

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO

Unidade Gestora:

Fundação do Amparo à Pesquisa Desenvolvimento

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

VALOR REF. A PAGAMENTO DESERVICO DE GERENCIAMENTO DE CARTAO MAGNETICO CON -FORME EDITAL N. 005/2015.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00359 26/06/2015 36.308,07 10.309,67 10.309,67
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF. A PAGAMENTO DESERVICO DE GERENCIAMENTO DE CARTAO MAGNETICO CON -FORME EDITAL N. 005/2015.
2015NE00359 26/06/2015 36.308,07 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: PELA ANULACAO PARCIAL DO DOC.2015NE00359
2015NE01661 31/12/2015 -23.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL02103 20/10/2015 0,00 2.673,20 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL01344 18/08/2015 0,00 660,75 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL01558 09/09/2015 0,00 2.094,59 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL02247 06/11/2015 0,00 2.350,98 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL02852 09/12/2015 0,00 2.530,15 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00723 20/08/2015 0,00 0,00 660,75
PAGAMENTO (540999)
2015OB00927 10/09/2015 0,00 0,00 2.094,59
PAGAMENTO (540999)
2015OB01317 21/10/2015 0,00 0,00 2.673,20
PAGAMENTO (540999)
2015OB01448 06/11/2015 0,00 0,00 2.350,98
PAGAMENTO (540999)
2015OB01979 11/12/2015 0,00 0,00 2.530,15

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2015NE00359 26/06/2015 2.998,40 2.164,12
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