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NOTA DE EMPENHO 2015NE00144

Favorecido

TICKET SERVICOS S/A
R$ 7.981,39
 

CPF/CNPJ:

47866934000174

Emissão:

27/03/2015

Plano Interno:

MANUTFAPEMA

Função:

CIENCIA E TECNOLOGIA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

47409/2015

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO

Unidade Gestora:

Fundação do Amparo à Pesquisa Desenvolvimento

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

VALO REFERENE A EMPENHO DO SALDO DO CONTRATO,PARAO EXERCICIO/2015, SERVICODE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00144 27/03/2015 8.995,51 7.981,39 7.981,39
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALO REFERENE A EMPENHO DO SALDO DO CONTRATO,PARAO EXERCICIO/2015, SERVICODE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL.
2015NE00144 27/03/2015 8.995,51 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: PELA ANULACAO PARCIAL DO DOC.2015NE00144
2015NE00408 08/07/2015 -1.014,12 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00415 30/03/2015 0,00 1.558,69 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00575 17/04/2015 0,00 1.783,94 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00677 11/05/2015 0,00 2.013,76 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00801 09/06/2015 0,00 2.625,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00204 31/03/2015 0,00 0,00 1.558,69
PAGAMENTO (540999)
2015OB00332 23/04/2015 0,00 0,00 1.783,94
PAGAMENTO (540999)
2015OB00394 12/05/2015 0,00 0,00 2.013,76
PAGAMENTO (540999)
2015OB00471 11/06/2015 0,00 0,00 2.625,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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