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NOTA DE EMPENHO 2015NE00124

Favorecido

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A
R$ 229.207,70
 

CPF/CNPJ:

33530486000129

Emissão:

02/02/2015

Plano Interno:

GESTAOPROG

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

191911/2014

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Fortalecimento da Administração Tributária.

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Fazenda

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

RUA CAMERINO ,96 SALA 204 CENTRO

Municipio:

RIO DE JANEIRO

Estado:

RJ

CEP:

20080010

Descrição

PRESTACAO DE SERVICOS COMCONTRATACAO DE CIRCUITO DE COMUNICACAO DE TELECOMONICACAO NA VELOCIDADE DE 34 MEGABITS POR SEGUNDO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00124 02/02/2015 58.000,00 229.207,70 229.207,70
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS COMCONTRATACAO DE CIRCUITO DE COMUNICACAO DE TELECOMONICACAO NA VELOCIDADE DE 34 MEGABITS POR SEGUNDO.
2015NE00124 02/02/2015 58.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE00124
2015NE00210 24/03/2015 20.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE00124
2015NE00480 15/05/2015 29.530,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: SERV. DE TELECOMUNICACAO.
2015NE00523 02/06/2015 24.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: SERVICO DE TELECOMUNICACAO.
2015NE00648 26/06/2015 24.600,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00124/15.
2015NE00731 10/07/2015 25.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00124/2015.
2015NE01096 01/10/2015 25.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE. 00124/2015CONFORME PROC.191911/2014
2015NE01238 06/11/2015 25.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE00124
2015NE01425 18/11/2015 -1.922,30 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515112)
2015NL03252 02/02/2015 0,00 -24.528,56 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL00369 02/03/2015 0,00 25.244,68 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL00370 02/03/2015 0,00 24.460,42 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL00516 25/03/2015 0,00 24.528,56 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL01323 15/05/2015 0,00 6.799,93 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL01343 19/05/2015 0,00 24.528,56 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL01642 02/06/2015 0,00 24.528,56 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL01986 26/06/2015 0,00 24.528,56 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL02438 31/07/2015 0,00 24.998,02 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL03238 01/10/2015 0,00 24.528,56 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL03254 02/10/2015 0,00 24.528,56 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL03645 06/11/2015 0,00 25.061,85 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00229 03/03/2015 0,00 0,00 25.244,68
PAGAMENTO (540999)
2015OB00247 05/03/2015 0,00 0,00 24.460,42
PAGAMENTO (540999)
2015OB00344 26/03/2015 0,00 0,00 24.528,56
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545999)
2015NL00520 26/03/2015 0,00 0,00 -24.528,56
PAGAMENTO (540999)
2015OB00396 06/04/2015 0,00 0,00 24.528,56
PAGAMENTO (540999)
2015OB00712 20/05/2015 0,00 0,00 6.799,93
PAGAMENTO (540999)
2015OB00720 20/05/2015 0,00 0,00 24.528,56
PAGAMENTO (540999)
2015OB00813 09/06/2015 0,00 0,00 24.528,56
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545999)
Descrição: CANC DA OB N. 813/15
2015GR00159 10/06/2015 0,00 0,00 -24.528,56
PAGAMENTO (540999)
2015OB00830 11/06/2015 0,00 0,00 24.528,56
PAGAMENTO (540999)
2015OB00953 01/07/2015 0,00 0,00 24.528,56
PAGAMENTO (540999)
2015OB01171 04/08/2015 0,00 0,00 24.998,02
PAGAMENTO (540999)
2015OB01502 07/10/2015 0,00 0,00 24.528,56
PAGAMENTO (540999)
2015OB01738 24/11/2015 0,00 0,00 25.061,85

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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