CPF/CNPJ:
06752299000117
Emissão:
26/08/2015
Plano Interno:
FORTALESAN
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
157628/15
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Segurança Alimentar e Nutricional
Unidade Gestora:
Secretaria Estado do Desenvolvimento Social
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
ADICIONAL ICMS - FUMACOP
Endereço:
O
EMPENHO REF. A CONTRATA--CAO DE EMPRESA OPERADORA DO EXPOEMA VISANDO A DI--VULGACAO DAS ACOES POLITICA ALIMENTAR E NUTRICIO--NAL DURANTE E EVENTO EXPOEMA NO PERIODO DE 30 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO/15A SER REALI
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2015NE00584 | 26/08/2015 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A CONTRATA--CAO DE EMPRESA OPERADORA DO EXPOEMA VISANDO A DI--VULGACAO DAS ACOES POLITICA ALIMENTAR E NUTRICIO--NAL DURANTE E EVENTO EXPOEMA NO PERIODO DE 30 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO/15A SER REALI
|
2015NE00584 | 26/08/2015 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00777 | 28/08/2015 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00659 | 28/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00658 | 28/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00660 | 28/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: CANCELAMENTO OB 659/15
|
2015GR00038 | 28/08/2015 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 04991 OB - 2015OB00659 MOTIVO OB cancelada por comando
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2015NS00071 | 28/08/2015 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015NL00956 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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