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NOTA DE EMPENHO 2015NE00352

Favorecido

SERVE AR COM.E SERVICOS GERAIS LTDA
R$ 21.280,06
 

CPF/CNPJ:

07852095000110

Emissão:

13/07/2015

Plano Interno:

MANUTENCAO

Função:

ESSENCIAL A JUSTICA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

0017317/2015

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Assessoramento e Representação Jurídica do Estado

Unidade Gestora:

Procuradoria Geral do Estado

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

EMPENHO REF.CONTRATACAO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO PARA ESTA PGE. EXERCICIO 2015.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00352 13/07/2015 21.280,06 17.480,06 17.480,06
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF.CONTRATACAO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO PARA ESTA PGE. EXERCICIO 2015.
2015NE00352 13/07/2015 21.280,06 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00998 11/08/2015 0,00 2.280,06 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL01463 15/09/2015 0,00 3.800,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL01588 20/10/2015 0,00 3.800,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL01725 13/11/2015 0,00 3.800,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL01970 09/12/2015 0,00 3.800,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB01627 19/08/2015 0,00 0,00 2.200,26
PAGAMENTO (540999)
2015OB01782 16/09/2015 0,00 0,00 3.667,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB02148 10/11/2015 0,00 0,00 3.667,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB02226 24/11/2015 0,00 0,00 3.667,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB02419 11/12/2015 0,00 0,00 3.667,00
PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 11010300001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2015NL02107 31/12/2015 0,00 0,00 611,80

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2015NE00352 13/07/2015 3.800,00 3.800,00
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