CPF/CNPJ:
08489384000160
Emissão:
06/03/2015
Plano Interno:
REGIMERCANT
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
30281/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Registro das Atividades Mercantis
Unidade Gestora:
Junta Comercial do Maranhão
Ação:
Registro Mercantil
Fonte:
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DESTA JUCEMADE ACORDO COM CONTRATO 02/2015 MES FEVEREIRO/2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE00309 | 06/03/2015 | 19.833,33 | 17.864,56 | 17.864,56 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DESTA JUCEMADE ACORDO COM CONTRATO 02/2015 MES FEVEREIRO/2015.
|
2015NE00309 | 06/03/2015 | 19.833,33 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULCAO DE SALDO EMPENHO309/2015.
|
2015NE00317 | 11/03/2015 | -1.968,77 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2015NL00273 | 11/03/2015 | 0,00 | 17.864,56 | 0,00 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00304 | 11/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 893,22 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036007404 - INST NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/INSS |
2015OB00305 | 11/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.965,10 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00306 | 11/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 178,65 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00303 | 11/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 14.827,59 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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