KELMA DE KARCIA SANTOS AMARAL

NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2015NE08240

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AO MUNICIPIO DE SAO LUIS, NO PERIODO DE 21 A 25/09/2015, CONFORMERD 1352

765,00 765,00 765,00
2015NE09270

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 28/09 A 02/10/2015,CONFORME- RD N. 1531/2015

765,00 765,00 765,00
Totais: 1.530,00 1.530,00 1.530,00

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