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NOTA DE EMPENHO 2015NE01400

Favorecido

VELEIROS MAR HOTEL EIRELI
R$ 12.038,00
 

CPF/CNPJ:

11501067000126

Emissão:

13/11/2015

Plano Interno:

PROFISCO

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

MATERIAL DE CONSUMO

Processo:

209752/2015

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Fortalecimento da Administração Tributária.

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Fazenda

Ação:

Fortalecimento da Gestão Fiscal

Fonte:

OPERACOES DE CREDITO EXTERNA

Descrição

ALIMENTACAO PREPARADA ALIMENTACAO PREPARADA TIPO CO ALIMENTACAO PREPARADA ALIMENTACAO PREPARADA EM PRAT AGUA MINERAL SEM GAS, 20 LITROS, GARRAFAOS

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE01400 13/11/2015 12.038,00 12.038,00 12.038,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ALIMENTACAO PREPARADA ALIMENTACAO PREPARADA TIPO CO ALIMENTACAO PREPARADA ALIMENTACAO PREPARADA EM PRAT AGUA MINERAL SEM GAS, 20 LITROS, GARRAFAOS
2015NE01400 13/11/2015 12.038,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511215)
2015NL04349 22/12/2015 0,00 3.150,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511215)
2015NL04349 22/12/2015 0,00 8.610,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511215)
2015NL04349 22/12/2015 0,00 80,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511215)
2015NL04349 22/12/2015 0,00 108,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511215)
2015NL04350 22/12/2015 0,00 90,00 0,00
PAGAMENTO (540997)
2015OB01848 28/12/2015 0,00 0,00 12.038,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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