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NOTA DE EMPENHO 2015NE00271

Favorecido

STRONG TECNOLOGY COM E SERV INFORMATICA
R$ 684.740,00
 

CPF/CNPJ:

06246757000146

Emissão:

09/04/2015

Plano Interno:

PROFISCO

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

SERVICOS DE CONSULTORIA

Processo:

2272/14

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Fortalecimento da Administração Tributária.

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Fazenda

Ação:

Fortalecimento da Gestão Fiscal

Fonte:

OPERACOES DE CREDITO EXTERNA

Endereço:

RUA RIO BRANCO 427-SAO BERNARDO DO CAMPO

Municipio:

SAO PAULI

Estado:

SP

CEP:

09770000

Descrição

CONTRATACAO DE CONSULTORIA EM SEGURANCA DA INFORMACAO(TI).

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00271 09/04/2015 684.740,00 439.440,00 439.440,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE CONSULTORIA EM SEGURANCA DA INFORMACAO(TI).
2015NE00271 09/04/2015 684.740,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515112)
2015NL03992 09/04/2015 0,00 -160.600,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL03984 25/11/2015 0,00 160.600,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510084)
2015NL02101 09/07/2015 0,00 118.240,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510084)
2015NL03993 26/11/2015 0,00 160.600,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510084)
2015NL04308 21/12/2015 0,00 160.600,00 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2015OB01084 14/07/2015 0,00 0,00 1.773,60
PAGAMENTO (540999)
2015OB01083 14/07/2015 0,00 0,00 116.466,40
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2015OB01764 27/11/2015 0,00 0,00 2.409,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB01763 27/11/2015 0,00 0,00 158.191,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2015OB01847 28/12/2015 0,00 0,00 2.409,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB01846 28/12/2015 0,00 0,00 158.191,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
2015NE00271 09/04/2015 245.300,00 245.300,00
l

+

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