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NOTA DE EMPENHO 2015NE00003

Favorecido

S E O-SERVICO ESPECIALIZADO DE ODONTOLOGIA
R$ 154.987,04
 

CPF/CNPJ:

03887512000100

Emissão:

02/01/2015

Plano Interno:

HSERVIDORES

Função:

ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

3368/14

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Assistência ao Servidor

Unidade Gestora:

Fundo de Benefícios dos Servidores do Estado

Ação:

Assistência à Saúde do Segurado e Seus Dependentes

Fonte:

RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS

Descrição

EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE PROCEDIMENTOSODONTOLOGICOS AOS SERVIDORES PUBLICOS CIVIS E MILITARES ATIVOS E INATIVOSPODERES LEGISLATIVOS JUDICIARIOS T.CONTAS SEUS DEPENDENTES E PENSIONISTASMES DE JANE

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00003 02/01/2015 154.987,05 154.987,04 154.987,04
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS DE PROCEDIMENTOSODONTOLOGICOS AOS SERVIDORES PUBLICOS CIVIS E MILITARES ATIVOS E INATIVOSPODERES LEGISLATIVOS JUDICIARIOS T.CONTAS SEUS DEPENDENTES E PENSIONISTASMES DE JANE
2015NE00003 02/01/2015 154.987,05 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO SALDO DA NE 003/2015.
2015NE00277 31/12/2015 -0,01 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2015NL00016 02/01/2015 0,00 -152.662,20 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2015NL01911 02/01/2015 0,00 -0,01 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00008 06/02/2015 0,00 152.662,24 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00017 06/02/2015 0,00 154.987,01 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00002 06/02/2015 0,00 0,00 152.662,24
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2015OB00014 10/03/2015 0,00 0,00 2.324,80

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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