CPF/CNPJ:
03228614387
Emissão:
10/04/2015
Plano Interno:
CAPACEGMA
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
61784/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Escola de Governo do Estado do Maranhão
Ação:
Capacitação de Servidores Públicos
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
Endereço:
RUA DAS MACAUBAS Q 29 N 05
Municipio:
SAO LUIS FONE 2351153
Estado:
MA
CEP:
00065000
VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPE-SAS COM INSTRUTOR DO CUR-SO DE FORMACAO DE PREGO- EIRO, CARGA HORARIA DE 24H.PERIODO: 14 A 16/04/ 2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2015NE00026 | 10/04/2015 | 4.320,00 | 4.320,00 | 4.320,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPE-SAS COM INSTRUTOR DO CUR-SO DE FORMACAO DE PREGO- EIRO, CARGA HORARIA DE 24H.PERIODO: 14 A 16/04/ 2015.
|
2015NE00026 | 10/04/2015 | 4.320,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL00053 | 28/04/2015 | 0,00 | 4.320,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB00082 | 14/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 720,00 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB00083 | 14/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB00087 | 14/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 185,20 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00081 | 14/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.234,80 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: CANCELAMENTO CONFORME PAGAMENTO INDEVIDO
|
2015GR00004 | 04/08/2015 | 0,00 | 0,00 | -180,00 |
PAGAMENTO (540996)
Descrição:
|
2015NL00439 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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